Добрый день. В бухгалтерии я ноль, но так сложилось, что сейчас вместе с родителями пытаемся развивать свой бизнес по пищевому производству (кулинарный цех). В августе 2009 г. зарегистрировали брата как ИП, УСН 15%. Доходов от деятельности ни в 2009 г. ни в 2010 г. не было. В 2009 г. были большие вложения в оборудование (порядка 700 000 р), оплата оборудования прошла по р/сч. В 2010 . участвовали в госпрограмме по поддрежке малого бизнеса, получили гранд в размере 300 000 р. (возмещение 2/3 расходов, понесенных при открытии бизнеса, но не более 300 т.р.) За весь период существования ИП были оплачены все взносы в ПФР и медстрах. за 09 и 10 годы, сданы индивидуальные сведения в ПФР, среднеспис. чис-ть в налоговую. И ВСЁ! Декларации в налоговую никакие не сдавали, в т.ч. и за 2009 год. Теперь вопросы:
1) обязаны ли мы учитывать полученный нами в 2010 году гранд как прибыль? (в нашей налоговой утверждают, что обязаны)