Добрый вечер!!!
Подскажите, пожалуйста, российская компания, которая закупает товар за границей в стране А (не на территории Таможенного союза) и продает товар за границей в стране Б, не завозя при этом данный товар на территорию РФ, точно ли не является плательщиком НДС?
Ведь в данном случае нет ни импорта, ни экспорта как такогого. С данной реализации мы должны будем платить только налог на прибыль? Или все-таки надо подавать в налоговую документы на подтверждение нулевой ставки?
Спасибо!